Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán, lãnh đạo VHC cho biết, lợi nhuận sau thuế quý I chỉ đạt 118 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ. Nguyên nhân được lý giải do sản lượng bán và giá đồng loạt giảm.
Trong khi doanh thu giảm, nhiều loại chi phí của VHC lại ghi nhận tăng lên. Trong đó, chi phí lãi vay 37 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lên mức 69 tỷ đồng, tăng 17%. Chỉ trừ chi phí bán hàng giảm 40% xuống còn 50 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong danh mục đầu tư chứng khoán tính đến cuối quý I, Công ty CP Vĩnh Hoàn phải trích lập dự phòng rủi ro gần 84 tỷ đồng, khi đầu tư cổ phiếu của DXS của Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, KBC của Tổng công ty phát triển đô thị Kim Bắc.
Trong đó, giá gốc số cổ phiếu DXS là 57 tỷ đồng, hiện giá trị hợp lý ghi nhận hơn 18 tỷ đồng (âm gần 39 tỷ đồng); giá gốc của KBC là 32 tỷ đồng, giá trị hợp lý ghi nhận còn gần 6,6 tỷ đồng (âm 4,7 tỷ đồng).
Trước đó, VHC đã đưa ra mục tiêu kinh doanh đi lùi năm 2023 khi công bố tài liệu trình đại hội đồng cổ đông sắp diễn ra. Cụ thể, mục tiêu doanh thu hợp nhất 2023 dự kiến ở mức 11.500 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.000 tỷ đồng, giảm xấp xỉ một nửa so với mức 1.975 tỷ đồng năm trước. Tỷ lệ cổ tức bằng tiền năm 2023 dự kiến trình cổ đông là 20%.
VHC đã có một năm thành công khi kết thúc 2022, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều được VHC hoàn thành vượt kế hoạch. Trong đó, doanh thu hợp nhất đạt 13.231 tỷ đồng và lợi nhuận 1.975 tỷ đồng, vượt lần lượt tương ứng 2 và 23%.